# Fluxo do Faturamento em Concreteiras

## <span style="color: #000000;">Conceitos</span>

<span style="color: #ff0000;">**Caso 1**</span>: Programação cadastrada como ![](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-nwvftumj.png)

**a)** Produção gera as remessas via NFE

**b)** Faturamento amarra as NFE e o sistema gera um RPS (NFS) com o total da produção

![](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-g0sxxxbr.png)

**c)** Faturamento envia ao Financeiro, título a receber é criado na condição informada

![](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-uijfiidr.png)

**<span style="color: #ff0000;">Caso 2</span>**: Programação cadastrada como ![](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-cjhryuwn.png)

**a)** Produção gera as remessas via REC

**b)** Faturamento amarra os REC e o sistema gera uma FAT (fatura) com o total da produção

![](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-nhtb9k5m.png)

**c)** Faturamento envia ao Financeiro, título a receber é criado na condição informada

![](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-exnhxdoj.png)

## <span style="color: #000000;">Como faturar as Remessas</span>

1\. Menu Faturamento

2\. Selecione as remessas feitas para o cliente (de acordo como foi a programação, as remessas podem estar como **NFE** ou **REC**). Verifique a coluna "Data de emissão" se corresponde à data da obra sendo faturada. O SIGA permite que você faça diversas obras em datas diferentes e fature todas de uma só vez, por isso, ao selecionar as remessas, verifique as datas de emissão de cada uma:

![](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-wurbsohy.png)

 3. Clique no menu **Faturar Remessas &gt; Selecionadas**

**![](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-exdssjet.png)**

4\. Observe que o SIGA vai gerar o documento de cobrança, totalizando as remessas que você selecionou. Neste caso, foi criado um RPS que engloba as 2 NFE's:

![](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-cuukvczc.png)

5\. Clique no documento gerado e observe o total da nota, traço, volume total, correspondendo às remessas selecionadas:

![](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-xzcfipys.png)

![](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-3zldtvll.png)

6\. Faça qualquer alteração que for necessária, como por exemplo, acrescentar uma **TX DE BOMBA** no botão **+Criar** acima, ou acertar as condições de pagamento, caso tenham sido alteradas depois da programação.

7\. Estando tudo correto, vá no menu **Opções &gt; Faturar / Financeiro** para lançar os recebíveis no financeiro. Confira e pressione **Prosseguir**:

![](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-etlpuyix.png)

 8. Tratando-se de nota, você ainda deve transmitir a nota à prefeitura no mesmo menu **Opções &gt; Transmitir**.

9\. Imprima através do menu **Opções &gt; Imprimir**.

<span style="color: #ff0000;">**Notas:**</span>

1\. A programação determina como será o processo.  
2\. Uma vez que a produção tenha sido lançada, não há como alterar e precisará ser cancelada e refeita.  
3\. Nota Fiscal (DANFE) só poderá ser cancelada em no máximo 24 horas após emitida.