Fluxo do Faturamento em Concreteiras Conceitos Caso 1 : Programação cadastrada como a) Produção gera as remessas via NFE b) Faturamento amarra as NFE e o sistema gera um RPS (NFS) com o total da produção c) Faturamento envia ao Financeiro, título a receber é criado na condição informada   Caso 2 : Programação cadastrada como a) Produção gera as remessas via REC b) Faturamento amarra os REC e o sistema gera uma FAT (fatura) com o total da produção c) Faturamento envia ao Financeiro, título a receber é criado na condição informada   Como faturar as Remessas 1. Menu Faturamento 2. Selecione as remessas feitas para o cliente (de acordo como foi a programação, as remessas podem estar como NFE ou REC ). Verifique a coluna "Data de emissão" se corresponde à data da obra sendo faturada. O SIGA permite que você faça diversas obras em datas diferentes e fature todas de uma só vez, por isso, ao selecionar as remessas, verifique as datas de emissão de cada uma:  3. Clique no menu  Faturar Remessas > Selecionadas 4. Observe que o SIGA vai gerar o documento de cobrança, totalizando as remessas que você selecionou. Neste caso, foi criado um RPS que engloba as 2 NFE's: 5. Clique no documento gerado e observe o total da nota, traço, volume total, correspondendo às remessas selecionadas: 6. Faça qualquer alteração que for necessária, como por exemplo, acrescentar uma  TX DE BOMBA  no botão +Criar acima, ou acertar as condições de pagamento, caso tenham sido alteradas depois da programação. 7. Estando tudo correto, vá no menu Opções > Faturar / Financeiro para lançar os recebíveis no financeiro. Confira e pressione  Prosseguir :  8. Tratando-se de nota, você ainda deve transmitir a nota à prefeitura no mesmo menu  Opções > Transmitir . 9. Imprima através do menu  Opções > Imprimir .   Notas: 1. A programação determina como será o processo. 2. Uma vez que a produção tenha sido lançada, não há como alterar e precisará ser cancelada e refeita. 3. Nota Fiscal (DANFE) só poderá ser cancelada em no máximo 24 horas após emitida.